

老師,預支菜金做賬比如 借 其他應付款 貸銀行存款 中間退回來70沒用,那這70算收入嗎,還有實際費用是多少,賬怎么做
答: 同學你好 這個可以的 發票開的多少
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
答: 建議你按月計提 七月份計提兩個月的,八月份計提八月份的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
答: 收到了發票直接轉入費用科目就是







粵公網安備 44030502000945號



496442316 追問
2022-03-02 16:45
樸老師 解答
2022-03-02 16:49
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2022-03-02 16:53