

事業單位實有資金賬戶收到財政資金,是應該做 借:銀行存款 貸:財政撥款收入 ,支付時做 借:業務活動費用 貸:銀行存款;還是收到資金時 借:銀行存款 貸:其他應付款 ,支付時 借:其他應付 貸:銀行存款?
答: 您好,是?借:銀行存款 貸:財政撥款收入 ,支付時做 借:業務活動費用 貸:銀行存款
老師,事業單位績效工資下沉到業務活動費/公共衛生服務,我是借:業務活動費,貸:銀行存款,現在發現老會計計提在其他應付款,應該怎么把其他應付款的貸方金額,轉為業務活動費里
答: 你好! 老會計是怎么做的分錄呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
行政事業單位,我的其他應付款還有10多萬,但是我的銀行存款加現金加其他應收款只有幾萬塊了,完全不夠其他應付款,但是我查了我的賬不知道錯在哪里,如果是其他應付款做多了,那么銀行存款應該也是錯的,但是賬上的銀行存款和對賬單又是相符的
答: ?你好;? ? 你核對下 明細賬; 看下你銀行存款 賬上數據 與你實際銀行是否有差異金額;? ?核對下? 往來業務? 和支出業務判斷下? ??









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