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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-13 10:14

 你好;    你核對下 明細賬; 看下你銀行存款 賬上數據 與你實際銀行是否有差異金額;   核對下  往來業務  和支出業務判斷下    

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?你好;? ? 你核對下 明細賬; 看下你銀行存款 賬上數據 與你實際銀行是否有差異金額;? ?核對下? 往來業務? 和支出業務判斷下? ??
2022-05-13 10:14:38
1.當事業單位收到設備時,由于尚未收到財政撥款,設備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應做如下分錄: 借:固定資產 貸:其他應付款——供應商 1.當事業單位使用自有資金先行墊付設備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應,此時應做如下分錄: 借:其他應付款——供應商 貸:銀行存款(或現金) 借:其他應收款——財政 貸:其他應付款——墊付設備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01
你好,您要達到什么目的,是要理清掉還是??
2022-03-22 17:24:08
事業單位,其他應收款,其他應付款在預算會計里不需要做賬。因為預算會計是收付實現制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
2019-10-15 09:18:21
你好,是的,其實進入事業支出是對的,但是估計是不想體現出違規操作。
2023-06-14 14:27:02
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