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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-02 13:59

嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,

李霞老師 解答

2022-04-02 13:59

可以直接把他繳納的社保全都記到管理費用里面,然后呢,貸銀行存款就可以了。

米????粒 追問

2022-04-02 14:33

可是對方五險所有費用有轉錢給我們,做管理費用的話,其他應收款如何消掉

李霞老師 解答

2022-04-02 14:39

那你這樣,你再多做一個憑證,借其他應收款貸管理費用,本身你這個管理費用也不應該你們報銷,因為這不是你們公司的員工。

米????粒 追問

2022-04-02 14:51

收到錢:借:銀行存款 貸:其他應收款
五險稅費回單:借:管理費用 貸:銀行存款
再有一筆  借:其他應收款 貸:管理費用?

米????粒 追問

2022-04-02 14:53

我可不可以直接把以前的賬調到其他應付款:借:其他應收款 貸:其他應付款款!然后按個人的其他應付款做回單帳務處理

李霞老師 解答

2022-04-02 14:57

對,我說的意思是你發的第一段文字里。

米????粒 追問

2022-04-02 15:00

那我可以做第二段文字的帳務?

李霞老師 解答

2022-04-02 15:15

嗯,我覺得我那個比較好一點,你那個也行。

米????粒 追問

2022-04-02 15:29

好,明白,謝謝

李霞老師 解答

2022-04-02 15:31

祝您生活愉快感謝五星

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同學你好 因為之前就用了其他應收款這個科目
2023-06-21 10:02:32
嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,
2022-04-02 13:59:41
你好,用其他應付款也可以
2022-03-04 11:39:02
詳細的描述一下這筆經濟業務的來龍去脈。
2017-08-11 16:21:06
同學,你好 不等于的
2023-02-09 18:34:27
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