老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


為什么歸還墊資的時候有人是借:其他應收款貸:銀行存款。而不是借其他應付款呢?
答: 同學你好 因為之前就用了其他應收款這個科目
有個人掛靠我們單位代繳五險!我們收到的費用被前會計這樣記錄:借:銀行存款,貸:其他應收款!我們收到繳納五險回單后,如何做賬!可以調賬:借:其他應收款 貸:其他應付款?
答: 嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
但是如果A公司只保留了其他應付款科目作為往來款,B公司只保留了其他應收款科目作為往來款,這兩家公司的分錄該如何做?A代B預付了工程款,原來的同事做的分錄是A公司:借:其他應付款 100萬 貸:銀行存款 100萬;B公司:借:預付帳款100萬,貸:其他應收款 100萬,我也覺得困惑,后來A公司收到:借:銀行存款 100萬 貸:其他應付款 100萬 而B公司還款給A公司時的分錄:借其他應收款 100萬 貸:銀行存款 100萬
答: 詳細的描述一下這筆經濟業務的來龍去脈。










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