

請教老師我在去年11月少做了一筆負數業務導致增值稅表的收入和銷項稅額與實際不符。然后現在我是通過以前年度損益調整的。那我現在還需要修改去年11月的增值稅和財務報表嗎?我需要在今年的年報中提現出來這筆損益調整嗎?
答: 需需要體現出來,需要在里面體現出來。
跨年的發票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調整科目 調賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
答: 借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的增值稅進項稅額沒有做賬只做了不含稅部分,今年怎么補做,期初數應該怎么填寫,是不是要調整以前年度損益調整,具體分錄怎么做
答: 你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?









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李霞老師 解答
2022-03-03 16:33
青青0428 追問
2022-03-03 16:41
李霞老師 解答
2022-03-03 16:52