

之前我們公司的賬是代賬會計做的,昨天拿回來看了一下,有些應收和應付都是錯的,有些已經平賬了,但是外賬上面還有,還有本來是供應商,但是放在應收里面了,還要調整嗎,還是就按照以前的賬繼續往下做?
答: 你好;? ? ? 延續他們的期末數據 繼續處理 。然后? 你收回來了 就去核對哪些錯誤的 去調整? ??
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應付帳款的期初已經建了,在應收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調整,客戶既是供應商也是看客戶
答: 你好,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前做的憑證發現供應商做錯了,現在該怎么調整
答: 你好 可以這樣調整 借;應付賬款——錯誤供應商 貸;應付賬款——正確供應商明細






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