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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 12:42

你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?

翅膀 追問

2022-03-04 12:51

借:預(yù)付款500 貸:銀行500

翅膀 追問

2022-03-04 12:51

被我做成借:管理費(fèi)500月,貸:銀行存款500

郭老師 解答

2022-03-04 12:52

借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。

翅膀 追問

2022-03-04 14:04

我現(xiàn)在1月拿到發(fā)票,我要如何做賬呢

郭老師 解答

2022-03-04 14:05

你好,他屬于哪一年的費(fèi)用?屬于二一年的嗎?

翅膀 追問

2022-03-04 14:10

屬于21年的費(fèi)用 我21年沒收到發(fā)票,但是做賬做成了,借管理費(fèi)500,貸銀行存款500,22年2月收到了發(fā)票,就發(fā)現(xiàn)21年憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在我發(fā)票要如何做賬

郭老師 解答

2022-03-04 14:10

你好,把發(fā)票放到去年的憑證后面,就可以到你賬上,也不用調(diào)整。

郭老師 解答

2022-03-04 14:11

沒有發(fā)票可以做賬,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,只要屬于當(dāng)月的收入、成本、費(fèi)用就可以做,不用非得等著有發(fā)票才可以做。

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相關(guān)問題討論
你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?
2022-03-04 12:42:21
同學(xué)你好,不影響的,是專票還是普票
2022-01-06 15:24:54
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,可以入管理費(fèi)用的,10月收到發(fā)票紅沖9月分錄,再按發(fā)票做分錄,一正一負(fù),不影響10月利潤(rùn),將發(fā)票貼回去不合適的,還是做在10月,發(fā)票開具日也是10月
2025-11-26 19:11:32
您好 借:管理費(fèi)用-14.85 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 14.85
2022-02-21 14:27:19
同學(xué), 可以得 沖減管理費(fèi)用, 借 銀行存款,貸 管理費(fèi)用
2023-05-17 15:14:56
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