樸老師,在線嗎?想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


本地工程預(yù)收工程款用預(yù)交增值稅嗎
答: 你好,本地工程不需要預(yù)交的
老師,掛靠在別的公司的一個(gè)工程,工程款200萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)16.5萬(wàn),掛靠收了3%增值稅5.5萬(wàn),我們提供了材料發(fā)票69.5萬(wàn),其中進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),掛靠公司少收了我們3萬(wàn),我的利潤(rùn)怎么算,如何全部按含稅算200萬(wàn)-69.5萬(wàn)-5.5萬(wàn)=利潤(rùn)125萬(wàn),而不含稅算200萬(wàn)/1.09-69.5萬(wàn)/1.13=122萬(wàn),剛好相差了3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是正確的,請(qǐng)老師指教一下
答: 你好,掛靠工程應(yīng)該按含稅的算,不管是進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)項(xiàng)都是自己承擔(dān)的,這里的200萬(wàn)是含稅還是不含稅啊,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,掛靠在別的公司的一個(gè)工程,工程款200萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)16.5萬(wàn),掛靠收了3%增值稅5.5萬(wàn),我們提供了材料發(fā)票69.5萬(wàn),其中進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),掛靠公司少收了我們3萬(wàn),我的利潤(rùn)怎么算,如何全部按含稅算200萬(wàn)-69.5萬(wàn)-5.5萬(wàn)=利潤(rùn)125萬(wàn),而不含稅算200萬(wàn)/1.09-69.5萬(wàn)/1.13=122萬(wàn),剛好相差了3萬(wàn)(銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣的差),我的利潤(rùn)到底哪個(gè)才是對(duì)的
答: 你好,稍等我這邊算一下發(fā)給你






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稅劍法盾 解答
2022-03-05 11:58