公司營改增前例銷售500萬已交納營業稅,目前交房辦理產權開出增值稅生票505萬,差額征收為5萬。這些數據如何在申報表上填列?

319800380
于2017-03-25 10:12 發布 ??803次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-03-25 21:24
1)營改增納稅人使用航信公司開票系統(即金稅盤)開票的,金額欄填寫已繳營業稅未開具營業稅發票的收入數額,稅率欄填0,然后在備注欄注明“稅率為0的銷售額是已繳納營業稅未開具營業稅發票的收入”。
(2)營改增納稅人使用百旺公司開票系統(即稅控盤)開票的,可以通過編碼的方法解決,基本操作步驟為:
第一步,進入開票系統后首先選擇商品編碼;
第二步,進入操作界面,找到自己銷售的服務、無形資產或者不動產對應的商品編碼后點擊操作界面上的“增加”按鈕,然后自編一個商品代碼,將自編的商品代碼的稅率設為0,然后在免稅類型中選擇“不征稅”。完成新代碼編制后點擊操作界面上的“保存”按鈕,完成不征稅代碼的編制工作。
第三步,在開票系統中選定企業自編的商品代碼,進入增值稅普通發票開票界面,金額欄填寫已繳營業稅未開具營業稅發票的收入數額,金額欄填寫銷售不動產已繳納營業稅的預收款數額,稅率欄選擇不征稅。
相關問題討論
1)營改增納稅人使用航信公司開票系統(即金稅盤)開票的,金額欄填寫已繳營業稅未開具營業稅發票的收入數額,稅率欄填0,然后在備注欄注明“稅率為0的銷售額是已繳納營業稅未開具營業稅發票的收入”。
(2)營改增納稅人使用百旺公司開票系統(即稅控盤)開票的,可以通過編碼的方法解決,基本操作步驟為:
第一步,進入開票系統后首先選擇商品編碼;
第二步,進入操作界面,找到自己銷售的服務、無形資產或者不動產對應的商品編碼后點擊操作界面上的“增加”按鈕,然后自編一個商品代碼,將自編的商品代碼的稅率設為0,然后在免稅類型中選擇“不征稅”。完成新代碼編制后點擊操作界面上的“保存”按鈕,完成不征稅代碼的編制工作。
第三步,在開票系統中選定企業自編的商品代碼,進入增值稅普通發票開票界面,金額欄填寫已繳營業稅未開具營業稅發票的收入數額,金額欄填寫銷售不動產已繳納營業稅的預收款數額,稅率欄選擇不征稅。
2017-03-25 21:24:00
沒有,就沒有做過賬啊,老板以前都是零申報的,這樣就不用交稅了
2016-07-04 16:44:02
你好;? 你們在應稅收入里面去填寫 關于 文化稅的涉及收入 來寫 。 你們小規模? 月不超過2萬季度不超過6萬是免征的? ? ?
2022-01-06 10:00:06
是的,這個是要一致的
2019-04-02 16:20:48
同學你好
這是稅務局給出的風險提示?
2020-06-18 15:40:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息










粵公網安備 44030502000945號


