個(gè)人借款給公司,取得利息收入到賬100萬(wàn),20%的個(gè)稅 問(wèn)
同學(xué)你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進(jìn)來(lái)需要繳 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個(gè)員工的單個(gè)月份社保情況 問(wèn)
同學(xué),你好 社保繳費(fèi)明細(xì)里面 答
咨詢下,業(yè)務(wù)憑證科目,由業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整為職工福利, 問(wèn)
您好,既然費(fèi)用變化了,賬上肯定也是得調(diào)整的。 答
老師,公司賬上沒(méi)有車(chē),抵扣類(lèi)勾選里面的通行費(fèi)發(fā)票 問(wèn)
你好,不可以的!除非有租賃汽車(chē)的發(fā)票 答


未交增值稅和未繳增值稅一樣嗎
答: 未交增值稅和未繳增值稅一樣
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒(méi)有計(jì)入到利潤(rùn)表中呢??增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理步驟?12?進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅?實(shí)際繳納增值稅?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)分錄最后一步:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是設(shè)成轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是轉(zhuǎn)出多繳增值稅?
答: 你好 不需要在設(shè)置轉(zhuǎn)出多繳增值稅 ,就在轉(zhuǎn)出未交增值稅 核算即可








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