老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師你好,我們公司先出庫設備給客戶安裝,安裝好后記應收賬款,付款的是另一家公司,不是給安裝設備的客戶。然后等那家公司回款后,我們借銀行存款,貸應收賬款。這樣情況下,出庫時候怎么寫分錄
答: 你好,學員, 出庫計入 借發出商品 貸庫存商品
老師,您好!今年對賬發現去年有筆分錄做錯了,應該借:銀行存款--某某銀行22000 貸:應收賬款--甲公司22000。貸方錯誤做成了應收賬款--乙公司22000??梢栽诮衲暾{整嗎?我該怎么處理?
答: 可以 借應收賬款乙公司,貸應收賬款甲公司。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好這筆分錄這樣做對嗎借:應收賬款貸:銀行存款
答: 你好,做賬是這么做的,沒問題。








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爛漫的鴨子 追問
2022-03-07 15:53
東老師 解答
2022-03-07 15:55