1.2日,購買原材料-批,增值稅專用發票上注明價款為600 000元,增值稅額為78000元,公司已用轉賬支票付款,材料當即驗收入庫。 2.10日,銷售商品一批,銷售價格為200 000元(不含稅),提貨單和增值稅專用發票已交購貨方,但貨款尚未收到。 3.滬宇公司曾在2018年1月14日與大海公司簽訂-項銷售合同,按合同規定,貨款金額總計800 000元(不含稅),大海公司當即預付貨款320 000元。5月15日,滬宇公司按合同規定將全部產品交付大海公司 4.16日,收到大海公司補付的款項并存入銀行。 5.20日,購買原材料一批,增值稅專用發票上注明價款為400 000元,增值稅額為52000元,貨款尚未支付,材料已驗收入庫

長情的棒棒糖
于2022-03-08 14:45 發布 ??1178次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-08 14:47
同學你好
1;
借,原材料
借,應交稅費一應增一進項
貸,銀行存款
2;
借,應收賬款
貸,主營業務收入
貸,應交稅費一應增一銷項
3;
借,銀行存款320000
貸,預收賬款320000
借,預收賬款936000
貸,主營業務收入800000
貸,應交稅費一應增一銷項136000
4
借,銀行存款936000-320000
貸,預收賬款
5
借,原材料
借,應交稅費一應增一進項
貸,應付賬款;
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貸,銀行存款
2;
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貸,主營業務收入
貸,應交稅費一應增一銷項
3;
借,銀行存款320000
貸,預收賬款320000
借,預收賬款936000
貸,主營業務收入800000
貸,應交稅費一應增一銷項136000
4
借,銀行存款936000-320000
貸,預收賬款
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借,原材料
借,應交稅費一應增一進項
貸,應付賬款;
2022-03-08 14:47:51
你好,要寫會計分錄嗎?
2021-10-24 11:25:12
借銀行存款67800
貸主營業務收入60000
應交稅費應交增值稅銷項7800
2024-03-23 17:41:36
你好
借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),銀行存款?
2023-03-21 16:30:49
您好,借:應收賬款 101700 貸:主營業務收入 90000 應交稅金-應交增值稅-銷售項稅 11700
2024-03-13 17:48:35
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