

老師:上月把兩種產品收入和結轉成本都做成其中一個產品了,請問下月我咋調整?
答: 你好,根據你的描述,調整的分錄是 借:主營業務收入—之前入賬的明細,貸:主營業務收入—正確的明細 借:主營業務成本—正確的明細,貸:主營業務成本—之前入賬的明細
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當時銷售按暫估入庫的價格結轉成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結轉的成本轉多了怎么辦?按什么分錄來進行調整呢?
答: 之前是借庫存商品待應付賬款。 借主營業務成本貸庫存商品是這么做的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好!今年暫估數和結轉成本數比實際合同書少了幾十元,我應該怎么在5月份進行調整。
答: 你好,學員,直接納稅調整 或者不調整,直接22年度賬務調賬即可






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緣來是你 追問
2022-03-08 20:59
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2022-03-08 21:19