老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿(mǎn)足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷(xiāo)人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


一般納稅人開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票(工程服務(wù)),申報(bào)增值稅主表時(shí),不含稅金額和稅額分別應(yīng)該填在哪一列?
答: 你好,需要按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的金額申報(bào) 不含稅金額在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)收入欄次填寫(xiě) 稅額在銷(xiāo)項(xiàng)稅額欄次填寫(xiě)?
下列關(guān)于《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù)B. 納稅人填寫(xiě)《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票C.《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》只能由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)具D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》功能時(shí),可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫(xiě)《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!一般納稅人只能增值稅專(zhuān)用紅發(fā)票嗎,增值稅普通發(fā)票開(kāi)不了嗎?
答: 可以去申請(qǐng)普通發(fā)票,去開(kāi)普通發(fā)票,









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



慵懶、小時(shí)代 追問(wèn)
2022-03-09 16:10
鄒老師 解答
2022-03-09 16:12
慵懶、小時(shí)代 追問(wèn)
2022-03-09 16:14
鄒老師 解答
2022-03-09 16:15
慵懶、小時(shí)代 追問(wèn)
2022-03-09 16:27
鄒老師 解答
2022-03-09 16:27
慵懶、小時(shí)代 追問(wèn)
2022-03-09 16:42
鄒老師 解答
2022-03-09 16:43