25年3月購買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


請(qǐng)問我1月的個(gè)稅沒從工資里面扣除,我應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好;? ? ? ? 可以2月扣除? 你掛借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ?貸銀行存款。 下次發(fā)工資扣除 “借應(yīng)付職工薪酬-工資貸? ?”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ?
老師,上月扣除的個(gè)稅,沒有交,本月發(fā)放到工資里面的,這個(gè)怎樣做分錄,上月的分錄是 其他應(yīng)收款—代扣代繳個(gè)稅,本月補(bǔ)發(fā)個(gè)稅這個(gè)到工資里面,怎樣做分錄
答: 借其他應(yīng)收款—代扣代繳 貸應(yīng)付職工薪酬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,個(gè)人所得稅,公司承擔(dān),不用從工資里面扣,那應(yīng)該怎么做分錄
答: 重銀行扣個(gè)稅 是這樣, 上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)稅不是個(gè)人承擔(dān),那這個(gè)個(gè)稅要不要怎么轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用





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