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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-03-10 12:34

你好,如果暫估商品全部銷售了,分錄是這么做的

追問

2022-03-10 12:39

為了沖利潤才暫估這么多,下個月不一定有這筆2萬購進來的發(fā)票,那我下個月可以沖掉他嗎

小鈺老師 解答

2022-03-10 12:52

要有票才可以沖暫估

追問

2022-03-10 13:48

假如下月有購進發(fā)票是1萬元,那我下月是不是要做借庫存商品-2,貸應付賬款暫估-2,借成本-2,貸庫存商品-2,做這幾筆分錄來沖掉上月的暫估和成本。是這樣做的嗎

小鈺老師 解答

2022-03-10 13:57

你好,下月只有一萬的票,只能沖一萬的暫估
借應付賬款暫估1萬
貸應付賬款(發(fā)票上的銷售方)1萬

小鈺老師 解答

2022-03-10 14:00

財務上為什么做暫估,暫估并不是因為成本少了才做,而是東西到貨了但是票據(jù)沒到,如果不暫估,商品銷售出去要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存會為負數(shù),所以才做暫估入賬。

小鈺老師 解答

2022-03-10 14:01

雖然實際工作,很多財務用這個來沖利潤,但是我們要理解暫估的意義,盡量做到賬面上合法合規(guī),小可愛

追問

2022-03-10 16:16

是因為當月商品已入庫,后商品又賣出去了,但是因發(fā)票沒到,所以暫估的,是這樣的嗎

小鈺老師 解答

2022-03-10 16:22

借庫存商品-2,貸應付賬款暫估-2,借成本-2,貸庫存商品-2,做這幾筆分錄來沖掉上月的暫估和成本,小可愛這個分錄不對

小鈺老師 解答

2022-03-10 16:23

借應付賬款暫估1萬
貸應付賬款(發(fā)票上的銷售方)1萬
這個分錄對

小鈺老師 解答

2022-03-10 16:27

沖暫估同時沖成本的情況,只適用單價有差異的情況,如果暫估了2萬,后期發(fā)現(xiàn)暫估錯誤,實際這批貨只有一萬元
借應付賬款暫估2萬
貸應付賬款某企業(yè)1萬
貸庫存商品1萬
借主營業(yè)務成本-1萬
貸庫存商品-1萬

追問

2022-03-10 20:15

好的,就是上月暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本都是2萬,能后下月收到票只是1萬,那下月就把上月暫估和銷售成本各沖掉1萬 ,能后再以實際收到發(fā)票做分錄,是這樣理解的吧

小鈺老師 解答

2022-03-10 20:34

嗯,可以這么理解呢,但是你要確認針對這筆暫估不會再有發(fā)票進來

追問

2022-03-10 20:50

那比如下月實際購進就這1萬,沒有再購進也沒暫估什么的,那上月已結(jié)成本1萬,那下月是不是不能做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄,因為上月已結(jié)掉了,是嗎?

小鈺老師 解答

2022-03-10 21:10

是的,成本與收入相對應,因為上個月賣掉了這個材料,產(chǎn)生了收入,所以我們暫估入庫,先按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。也就是說上個月對應的收入成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月不再重復結(jié)轉(zhuǎn),只是調(diào)整暫估和暫估成本差額

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你好 對的是這么做的
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你好,如果暫估商品全部銷售了,分錄是這么做的
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您好,您22年收到發(fā)票,損益用以前年度損益調(diào)整
2022-05-31 11:59:19
你好,學員,這個具體背景是什么,怎么會貸方庫存商品的
2022-03-29 10:04:34
你好 做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應付賬款4萬, 借:主營業(yè)務成本4萬, 貸:庫存商品4萬。---對的呀 是這個思路的 用未分配利潤可以的哈 有些沒有以前年度這個科目的
2024-04-15 16:51:30
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