

您好,想咨詢一下采購貨品分錄。收貨時:借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 付款時:借:應付賬款 貸:現金 收票時:借庫存商品-奶瓶 貸:庫存商品-暫估 這樣的是對的嗎?
答: 你好 也可以的 你收票的時候備注下 你沖暫估的憑證號 避免到時弄不清楚為什么這么做
當月借客戶庫存,賣了錢,借:庫存商品,貸:應付賬款,借:現金,貸:庫存商品,那下月怎么做分錄啊?謝謝
答: 你好,第二個不對 借庫存現金貸主營業務收入做這個才對
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
采購當月沒進項票進來但是款已現金付,按以下做賬支付現金:借:預付賬款 貸:庫存現金?貨到票未到:借庫存商品-原材料 貸:應付賬款-暫估;票到:借:應付賬款-暫估貸:預付問題1:原材料不用預估是嗎?問題2:應付賬款-暫估應付款-xxx這樣做分錄嗎?還是只到暫估應付款就可以?問題3:跨月到票需要先紅沖之前分錄嗎?
答: 你好,一原材料不用暫估,因為合同都約定好的,二票到的話,借:應付暫估 貸:應付賬款--某某公司,然后清賬借:應付賬款 貸:預付賬款 三,不需要跨月沖紅








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A_Luck???? 追問
2019-07-04 15:39
meizi老師 解答
2019-07-04 16:00
A_Luck???? 追問
2019-07-04 16:10
meizi老師 解答
2019-07-04 16:15
A_Luck???? 追問
2019-07-04 16:18
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2019-07-04 16:45
meizi老師 解答
2019-07-04 16:59
A_Luck???? 追問
2019-07-04 19:23
meizi老師 解答
2019-07-04 21:18