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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-04 15:36

你好 也可以的  你收票的時候備注下 你沖暫估的憑證號 避免到時弄不清楚為什么這么做

A_Luck???? 追問

2019-07-04 15:39

對于外賬來說暫估庫存是不是不能經常做

meizi老師 解答

2019-07-04 16:00

你好  你能確定后期能開票給你 你要開票出去的情況下必須要先暫估 不然的話你無法有庫存銷售  如果確實是收不到發票的就直接做入庫入賬 不用暫估處理的

A_Luck???? 追問

2019-07-04 16:10

那我結轉成本的時候是結轉暫估的庫存嗎?

meizi老師 解答

2019-07-04 16:15

你好  是的 到時發票來了又差異再調整

A_Luck???? 追問

2019-07-04 16:18

那不是減了兩次的說?

meizi老師 解答

2019-07-04 16:39

你好 沒有的 一般的話是不會有差異 怎么會減了兩次稅費

A_Luck???? 追問

2019-07-04 16:45

就是結轉,借:主營業務成本  貸:庫存商品--暫估       收票:借:庫存商品--奶瓶   貸:庫存商品--暫估

meizi老師 解答

2019-07-04 16:59

你好 嗯是的  到時你要結轉過來就行了  沒差異就不用調整主營業務成本的

A_Luck???? 追問

2019-07-04 19:23

貸方是有兩次的呀。那庫存商品--暫估,庫存是貸方的了

meizi老師 解答

2019-07-04 21:18

你好  你結轉額時候正常做借:主營業務成本 貸:庫存商品--暫估   你收到發票了 要紅沖暫估貸方  借庫存商品--暫估貸庫存商品--奶瓶 本來你收到發票是需要做一筆  借:庫存商品-暫估 負數 貸:應付賬款負數  然后收到發票再做一筆借庫存商品--奶瓶 貸應付賬款的

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相關問題討論
你好 也可以的 你收票的時候備注下 你沖暫估的憑證號 避免到時弄不清楚為什么這么做
2019-07-04 15:36:55
你好,第二個不對 借庫存現金貸主營業務收入做這個才對
2022-09-12 10:00:25
按照不含稅的暫估
2024-06-27 16:48:00
你好,一原材料不用暫估,因為合同都約定好的,二票到的話,借:應付暫估 貸:應付賬款--某某公司,然后清賬借:應付賬款 貸:預付賬款 三,不需要跨月沖紅
2020-06-13 18:07:07
是的,這是正確的分錄。
2023-02-20 14:37:31
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