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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-10 16:12

你好;     你 本月預繳了本月增值稅的時候就會用已交稅金科目的 。  到時月末結轉即可  

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相關問題討論
你好;? ? ?你 本月預繳了本月增值稅的時候就會用已交稅金科目的 。? 到時月末結轉即可??
2022-03-10 16:12:00
學員你好,正確的做法要把銷項稅、進項稅、已交稅金全部轉入未交增值稅交稅。已交稅金核算本月所交的本月的增值稅
2022-01-22 14:19:49
可以這樣借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-06-02 15:24:50
同學你好 這個不叫計提
2023-12-14 09:09:08
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50 貸應交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
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