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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-03-10 16:47

你好,了你這個余額要月末轉到未交增值稅

布妞 追問

2022-03-10 17:28

這個轉出未交增值稅一直有科目余額,而且一直在借方余額,是不是

佟老師 解答

2022-03-10 18:41

不應該有余額的,應該處理到未交增值稅

布妞 追問

2022-03-10 18:43

那轉出未交增值稅的分錄是怎么做的,借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅  ,怎么再把轉到貸方去呢?

佟老師 解答

2022-03-10 20:30

你要是轉出未交增值稅是貸方發生額,就從借方轉出

佟老師 解答

2022-03-10 20:33

你要是借方余額就從貸方轉出,分別對應未交增值稅借貸方

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
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