請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補(bǔ)登, 問
您好,現(xiàn)在注冊好工商,就開通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報沖紅的 答
老師,補(bǔ)繳的以前年度稅款不影響當(dāng)年的利潤,只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


老師早上好! 聽說現(xiàn)在留抵進(jìn)項稅在今年6月份可以全額退稅,這個是指已認(rèn)證的進(jìn)項大于銷項的差額可以退對嗎?
答: 是的是的,就是這樣的
老師認(rèn)證留抵,我進(jìn)項多了需要留抵,進(jìn)項有12600,銷項稅額5100.7500就是留抵我怎樣做分錄和申報啊
答: 你好,學(xué)員,留抵不需要做賬 申報的時候全部勾選認(rèn)證即可,申報表自動出來留抵
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進(jìn)項稅額留抵 借 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額銷項稅額抵減 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師,這個分錄我看不明白,能解釋一下嗎?
答: 同學(xué)你好 這個分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅







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