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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-25 11:05

你好,
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵稅額在進(jìn)稅額中,按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
留抵稅額下期在銷項(xiàng)稅額中抵扣,不需要做分錄

菠蘿蜜 追問

2020-02-25 11:11

那認(rèn)證本月或者上月未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是得在月底做一筆分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增(進(jìn)) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

立紅老師 解答

2020-02-25 11:12

你好,您上月是將未認(rèn)證的計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了么?

菠蘿蜜 追問

2020-02-25 11:17

沒有,是本月認(rèn)證上月未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在本月月底做了那么一筆分錄,不知正確不?

立紅老師 解答

2020-02-25 11:19

你好,如果您上月沒有計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那本月直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)就可以的

菠蘿蜜 追問

2020-02-25 14:55

老師是不是每個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候都需要在月底做一筆這樣的分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增(進(jìn)) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

立紅老師 解答

2020-02-25 15:01

你好,不是的,是我們這個(gè)月取得專票,但不想認(rèn)證,先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,以后認(rèn)證時(shí)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好, 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵稅額在進(jìn)稅額中,按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 留抵稅額下期在銷項(xiàng)稅額中抵扣,不需要做分錄
2020-02-25 11:05:59
同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
你好,2月的這個(gè)4000你直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-04-11 17:15:36
你好,你是不是弄錯(cuò)了?因?yàn)槟沅N項(xiàng)是十萬,應(yīng)該不可能抵扣15萬的
2022-02-23 07:37:57
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
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