

老師我們公司有10%加計抵減計提增值稅的時候分錄怎么做要把加計抵減的金額計提嗎
答: 你好 ;? ? ?繳納的時候做 :借應交稅費 -未交增值稅貸其他收益? ; 銀行存款? ?
計提增值稅和繳納增值稅分錄??
答: 你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問計提增值稅稅的分錄怎么寫呢
答: 你好 借應收 貸收入 應交稅費








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