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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-17 09:01

你好,是需要做這個業務的分錄嗎? 

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你好,是需要做這個業務的分錄嗎??
2022-03-17 09:01:11
學員你好,分錄如下 借;銀行存款150944 貸;主營業務收入 應交稅費
2022-04-04 17:17:48
同學你好,要分別設置二級科目的,方便以后對賬
2022-01-13 23:13:54
你好,請上傳一下圖片看看哦
2020-04-25 16:06:31
同學你好 根據您提供的信息,以下是每個經濟業務的會計分錄: 1.銷售貨物并收到現金:借:庫存現金 5683貸:主營業務收入 5683應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 859.67(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目) 2.銷售貨物并收到**支付:借:其他貨幣資金-**支付 38056貸:主營業務收入 38056應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 5718.49(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目) 3.銷售貨物并收到支付寶支付:借:其他貨幣資金-支付寶支付 33091貸:主營業務收入 33091應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 4926.77(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目) 4.副食柜貨款發生短款20元,百貨柜發生長款10元原因待查:借:待處理財產損益 30貸:庫存現金 30 5.月末匯總銷售額計稅:借:主營業務成本 50714.28(結轉至“主營業務成本”科目)貸:庫存商品 50714.28(結轉至“庫存商品”科目)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)【=21326.8%2B(462.78%2B485)%2B267%2B10】 21931.58(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目)貸:庫存現金 21326.8其他貨幣資金-**支付 462.78其他貨幣資金-支付寶支付 485應付賬款/暫估應付賬款 XX公司【具體金額】 (待供應商結算發票入賬)
2023-10-18 10:45:52
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