老師 您好 我這邊公司樣品出售 是這樣做的賬務(wù)處理 現(xiàn)在導(dǎo)致科目表里的研發(fā)支出與管理費用-研發(fā)費用的金額不一致 是什么原因?qū)е碌牧? 是中間某一步做錯了么 不是這個原因 我紅框里的分錄 ,只是減少了管理費用-研發(fā)費用的借方跟研發(fā)支出的貸方 ,但是研發(fā)支出科目的借方?jīng)]有減少 ,所以有了差額 。 感覺還是在沖紅跟入庫那里有點問題。前期按每月結(jié)轉(zhuǎn)了研發(fā)費用,現(xiàn)在樣品出售,是不是可以 借:庫存商品 貸:管理費用-研發(fā)費用

欣欣子
于2022-03-17 11:31 發(fā)布 ??1544次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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你好,你研發(fā)出來的是一個產(chǎn)品,可以銷售的嗎?如果是的話,借庫存商品,貸研發(fā)支出資本化
你在銷售出去確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-07-10 09:01:26
將貸管理費用改成借管理費用(負數(shù)),再看看
2022-03-17 11:33:35
不對,自行研發(fā)的產(chǎn)品在研發(fā)期間的費用應(yīng)該歸集在制造費用或者存貨-在產(chǎn)品中,不應(yīng)該歸集到管理費用中,這樣說明直接費用化了
2024-06-06 09:30:54
您好
借:庫存商品 借方藍字
借:管理費用-研發(fā)費用 借方紅字
這樣處理就好了
2022-03-17 12:13:31
當(dāng)研發(fā)活動形成的產(chǎn)品銷售時,應(yīng)將對應(yīng)的已結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用的研發(fā)支出予以沖減。假設(shè)產(chǎn)品銷售收入為X,對應(yīng)的研發(fā)支出為Y,分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本 - Y
貸:管理費用 - 研發(fā)費用 - Y
同時記錄銷售收入:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 - X
貸:主營業(yè)務(wù)收入 - X
請注意,實際操作中需根據(jù)具體情況調(diào)整。如有差異,請進一步明確。
2024-10-18 15:44:56
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