25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表,應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款,貸方放應付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學,你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師,我給一般納稅人報稅。上月營業(yè)額不足三萬所以營業(yè)稅免了。但是我不小心把營業(yè)稅附加的稅費沒有免去而是報上了。我準備報本月的時候把多交的抵扣。那么這個在賬上要如何處理呢?
答: 本月按抵扣后繳納的附加稅費記賬。
請問是否每月3萬元營業(yè)額是免稅的?
答: ?你好 ;? 看你地方; 你是個體戶嗎。? 有的地方 個體戶是 季度低于9萬或者30萬是免個稅的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款貸:營業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個分錄可以嗎
答: 可以的,沒問題的哈






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