

司是貿(mào)易公司來的,采購的商品價格調(diào)減造成的金額差異,我應(yīng)如何做會計分錄?上月入賬是,借:庫存商品:24000,貸:應(yīng)付賬款:24000,銷售時已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但這個月,采購說不能按上月的價格結(jié)貨款對供應(yīng)商,要調(diào)整單價,實需付供應(yīng)商貨款是20000元,那么產(chǎn)生的4000元差額,我應(yīng)如何做會計分錄?
答: 紅字沖回錯誤的,重新做一個正確的
當(dāng)月暫估入庫時借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款,然后暫估的貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,然后相應(yīng)的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!我們6月的時候銷售一批甲產(chǎn)品開了發(fā)票,當(dāng)月沒有取得進(jìn)項,所以6月暫估了成本,我做的是借:庫存商品-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個甲產(chǎn)品的成本組成有2部分組成分別是AB兩個產(chǎn)品攪拌而成的,然后8月的時候收到A產(chǎn)品的發(fā)票了,我正常記庫存商品了,然后B的發(fā)票我到12月才收到了,我應(yīng)該在什么時間沖銷之前6月暫估的分錄重新結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
答: 您好可以8月按a沖部分,重新按實際a結(jié)轉(zhuǎn)成本,12月再沖暫估b重新結(jié)轉(zhuǎn)b部分成本









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