公司年銷售額為100萬元,共有20000元的業務招待費,是不是按年銷售收入千分之五扣,可以扣5萬元,也就是說這2萬元能全部稅前扣除

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于2022-03-17 20:51 發布 ??7274次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-03-17 20:53
你好,年銷售額為100萬元,年銷售收入千分之五,是0.5萬,而不是5萬啊
20000元的業務招待費,發生額60%=1.2萬,按0.5萬扣除,1.5萬做納稅調增處理
業務招待費是雙重標準,銷售收入千分之五和發生額60%,兩者取其中較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增
所以只要有業務招待費發生,就必然會納稅調增,而沒有 全部稅前扣除的情況
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你好,年銷售額為100萬元,年銷售收入千分之五,是0.5萬,而不是5萬啊
20000元的業務招待費,發生額60%=1.2萬,按0.5萬扣除,1.5萬做納稅調增處理
業務招待費是雙重標準,銷售收入千分之五和發生額60%,兩者取其中較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增
所以只要有業務招待費發生,就必然會納稅調增,而沒有?全部稅前扣除的情況?
2022-03-17 20:53:56
業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
2023-11-15 15:55:25
200*0.6=120萬 >10000*0.5%=50萬,公司可按照50萬元予以稅前扣除
2023-10-31 09:56:19
啊,這個是不含稅的銷售額。
2023-04-21 15:13:31
您好,這個不行,是需要按照銷售收入的比例來算的
2022-04-15 13:51:20
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