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送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-18 07:35

你好; 用你實際開票 40萬不含稅金額 *征收率 *50%計算個人經營所得稅

蒲公英 追問

2022-03-18 07:42

我的報表里的應稅額30000是指的銷售額對吧,計稅依據3000是怎么來的

蒲公英 追問

2022-03-18 08:12

我的報表里的應稅額30000是指的銷售額對吧,計稅依據3000是怎么來的

徐悅 解答

2022-03-18 08:23

這個不是您自己填的嗎

蒲公英 追問

2022-03-18 08:36

自動生成的

徐悅 解答

2022-03-18 08:48

這個可能是稅務局給定的定額。您可以聯系稅管員落實下

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相關問題討論
你好; 用你實際開票 40萬不含稅金額 *征收率 *50%計算個人經營所得稅
2022-03-18 07:35:05
同學你好 毛利是多少呢
2022-11-17 20:46:03
您好。很高興回答您的問題。你說的應該是免征增值稅吧,個稅是不免的。一個季度收入不超30萬元是免征增值稅的。希望能夠幫到你。感謝您的耐心等待。
2020-07-14 12:24:16
你好 是的 大部分都是按照季度申報的。
2022-02-26 10:33:59
你好 ; 你是查賬還是核定征收的個體戶 ? 這樣好判斷怎么報
2021-11-19 19:25:11
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精選問題
  • 老師 公司要用固定資產投資其他公司 我需要做提

    必須做第三方資產評估報告(固定資產出資,公司法要求作價公允); 驗資報告現在工商不強制,但投出公司、被投公司做賬、稅務核查強烈建議做。 二、你要準備的資料 雙方股東會 / 董事會決議(同意固定資產對外投資) 第三方資產評估報告(核心,定出資價值) 固定資產清單、購入發票、折舊臺賬、權屬證明 資產交割單、移交確認單 投資協議 (可選)驗資報告 三、稅務 & 賬務提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業所得稅 被投方:憑評估報告 + 移交單入賬

  • 咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發票,要調

    第一步:先補做 2025 年 12 月漏記費用(把發票入到去年) 直接在2026 年賬里調,沖減當期利潤: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應付賬款 / 銀行存款 這筆費用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調減,減少 2025 年應納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補稅 去年 12 月已計提 / 繳納的所得稅不動,不用沖紅 匯算后需要補繳少量企業所得稅,下周繳納時做: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應交稅費 — 應交企業所得稅 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補記 2025 年費用憑證 再做匯算補繳企業所得稅計提 %2B 繳納憑證

  • 高新企業研發過程中投入材料,人工,電費但未行成合

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,技術服務的公司,項目名稱教學技術服務發票,商

    教學技術服務 → 選:現代服務 → 研發和技術服務 → 技術服務 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼:3040102 技術服務 開票名稱:研發和技術服務教學技術服務 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區分 是技術類教學、技術培訓、技術指導、教學技術方案 → 歸研發和技術服務(你這個就是) 純普通講課、非技術類培訓 → 歸生活服務 - 教育服務,不要選這個

  • 老師,圖上紅圈這個時間是怎么填的

    你好,小規模一般是按季度

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