老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師好,我有個小規模的公司 ,接手的時候,對方 會計把實收資本做成實繳,分錄:借:其他應付款-實收資本500萬,貸:實收資本.500萬,現在這個公司 的帳面上還掛著:借:其他應付款-實收資本420萬,這個公司今年2月份要注銷,我這個年底用不用把這分錄沖回來?借:其他應付款-實收資本-420萬,貸:實收資本.-420萬?還是等注銷時做?或怎么做好一點?
答: 年底調整賬務較好,做分錄:借:實收資本 420 萬,貸:其他應付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準確,注銷時也更順暢,避免審查時出現問題。若年底不調,注銷時也需沖回錯誤分錄,再根據實際處理 “其他應付款 - 實收資本” 余額,可能涉及轉入營業外收入及繳稅等
張三的一人有限公司,已更名為李四的一人有限公司,未實繳,現還掛著應付其他應付款-張三 30萬,是否可以轉為應付其他應付款-李四 30萬,如果可以,需要附什么資料?另外李四這30萬是否可以債轉實收資本?需要什么條件?
答: 在轉換過程中,可能需要提供以下資料: 1.公司名稱變更的相關文件,如工商局的變更登記證明等。 2.張三和李四之間的債權轉讓協議或相關文件,明確雙方對于這筆款項的轉移意愿。 3.會計師或審計師出具的相關憑證和報表,證明這一轉換的準確性和合規性。 關于李四的30萬是否可以轉為實收資本的問題,這取決于公司的具體情況和章程規定。實收資本是公司實際收到的股東出資額,而應付其他應付款是公司的負債。因此,將應付其他應付款轉為實收資本需要滿足一定的條件和程序。 條件和步驟: 1.公司章程應允許這種轉換。如果章程中沒有相關規定,可能需要修改章程并經過股東會或董事會的批準。 2.李四作為新的股東,需要與公司簽訂出資協議或增資協議,明確其出資的意愿和方式。 3.需要進行相關的會計和審計程序,確保轉換的準確性和合規性。 4.可能需要向相關政府部門提交申請并獲得批準,例如工商局等。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應付款轉實收資本需要交哪些稅
答: 你好!這個只需要印花稅就好了







粵公網安備 44030502000945號



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2022-03-18 16:39
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2022-03-18 17:44