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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-03-19 23:06

你好,發工資時,該員工的工資分錄這樣做

圖圖*老師 解答

2022-03-19 23:07

借:應付職工薪酬
貸:其他應付款~該員工
不用單獨做分錄,就是工資的大憑證里,貸方銀行存款少他的,做成其他應付款

圖圖*老師 解答

2022-03-19 23:08

抵社保時,
借:其他應付款~該員工
貸:其他應付款-社保

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相關問題討論
你好,發工資時,該員工的工資分錄這樣做
2022-03-19 23:06:09
你好 為什么這個設備款要員工來承擔 。 是因為員工弄壞的嗎
2020-08-28 16:04:17
同學你好,加計抵扣的進項在交稅時計入其他收益或營業外收入 借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益或營業外收入
2022-02-23 14:45:42
你好! 借:應交稅費——應交增值稅(加計扣除) 貸:營業外收入——減免稅費
2022-01-13 19:58:50
你好 借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;庫存現金等科目
2019-08-20 09:29:41
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