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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-20 15:37

你好,是的,是這樣處理的 

務實的大白 追問

2022-03-20 15:39

我看有的人是這樣做的

鄒老師 解答

2022-03-20 15:39

你好,這樣做沒有問題啊 ,是有什么疑問嗎 

務實的大白 追問

2022-03-20 15:40

借:管理費用—辦公費 280 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 280 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280
貸:營業(yè)外收入280

務實的大白 追問

2022-03-20 15:40

我不知道哪個正確?

鄒老師 解答

2022-03-20 15:40

你好,減免的時候,這個是沖減管理費用,而不是計入營業(yè)外收入核算的

務實的大白 追問

2022-03-20 15:43

這個稅盤服務費應該是做減免處理,還是進項稅處理?

鄒老師 解答

2022-03-20 15:44

你好,這個是可以全額抵扣(按減免稅額處理),而不是做進項稅額處理的 

務實的大白 追問

2022-03-20 15:48

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-20 15:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
同學您好,第三個分錄不需要填寫了
2020-09-26 16:54:30
全額抵減分錄是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)480 貸:管理費用-辦公費 480嗎?--不對,小規(guī)模納稅人要使用應交稅費-應交增值稅科目。 貸方管理費用是用紅字記嗎?--是正數(shù),如果登記為借方管理費用--辦公費的話,才是用負數(shù)(即紅數(shù))
2019-09-05 10:32:50
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務的稅費抵扣本企業(yè)應繳的增值稅。換句話說,當企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
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