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水中的小鳥
于2022-03-21 09:05 發布 ??506次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-21 09:08
同學你好你看下之前掛的什么往來科目呢
水中的小鳥 追問
2022-03-21 09:34
之前沒有做過賬
樸老師 解答
2022-03-21 09:41
那你這個做上期初數然后再做借銀行貸應收
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請問以前是核定征收,賬不全,現在回了一筆工程款,找不到應收款掛賬,借銀行存款貸什么科目呀
答: 同學你好 你看下之前掛的什么往來科目呢
老師,核定征收的個體戶開了對公賬戶,走了公賬不開票有啥影響嗎,開發票不超過核定的金額,銀行存款多的話有沒有風險
答: 新年好 這個不走公帳是可以的,沒有影響的,你只要正常申報就是可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
青老師 我收到工程款時是借銀行存款,貸應收賬款某某業主。開票時是:借應收賬款,貸工程結算收入
答: 你好;? ? 你的問題是什么? ?
收到對方的工程款是借:銀行存款、貨應收賬款-某某項目嗎?我們收到這筆工程款是應該怎么做分錄呢,?后面我又將這筆款轉給另一個項目,這兩筆分錄應該是怎么做呢
討論
老師,我們收工程款,當天開票就收到錢。也要通過應收賬款這個科目嗎。還是可以直接用銀行存款這個科目
老師好 收到工程款,工程未結算,借:銀行存款 貸:應收賬款嗎
老師,我收到工程款:借:銀行存款 代:應收賬款 發工資:計提 借:工程施工-合同成本 代:應付職工薪酬 發放: 借:應付職工薪酬 代:銀行存款 對嗎
咨詢郭老師,一個項目的工程款支付,在當時因失誤計錯科目,原本是:借:開發成本 其他應收款 貸 :銀行存款 結果錯誤記成 借:其他應收款 其他應收款 貸:銀行存款, 需要反結賬回去從新修改 ,還是在下個月賬務中調整,要是在下個月中調整需要先沖銷再改正確的分錄是嘛?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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水中的小鳥 追問
2022-03-21 09:34
樸老師 解答
2022-03-21 09:41