老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費用嗎 問
你好,這些是研發(fā)過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費用就是研發(fā)費用的范疇。 指與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
老師好,應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次:第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答


請問去年有一筆發(fā)貨了,但是應(yīng)收和主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅都沒記賬,今年對賬發(fā)現(xiàn)了,主營業(yè)務(wù)收入可以從以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整,請問銷項稅額怎么調(diào)整啊
答: 你好,直接做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項就可以到月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
老師您好,請教下,借應(yīng)付賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入--壞賬準(zhǔn)備,怎么用以前年度損益調(diào)整沖掉,分錄怎么寫,跨年了2021年發(fā)生的,謝謝
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,內(nèi)賬,我發(fā)現(xiàn)2021年調(diào)整了2020年的一筆應(yīng)收賬款,當(dāng)時分錄的方向調(diào)錯了。2020年是借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 這筆在2021年確定取消交易,但是做了分錄,借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000,我在2022年發(fā)現(xiàn)了錯誤,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整回來?
答: 同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。
請問老師中級會計考試的“以前年度損益調(diào)整”科目需要寫對應(yīng)的明細(xì)科目嗎?比如說 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入
以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 答疑老師您好,我請問中級會計實務(wù)考試日后事項分錄題目中,我習(xí)慣這么寫(加個后綴,不暈),改卷老師會判我錯不?
老師,現(xiàn)在補計提以前年度未確認(rèn)的收入,是不是入到以前年度損益調(diào)整,不入主營業(yè)務(wù)收入







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



來自星星的你 追問
2022-03-21 10:19
陳詩晗老師 解答
2022-03-21 10:25
來自星星的你 追問
2022-03-21 10:34
陳詩晗老師 解答
2022-03-21 10:35
來自星星的你 追問
2022-03-21 10:37
陳詩晗老師 解答
2022-03-21 10:40
來自星星的你 追問
2022-03-21 10:50
陳詩晗老師 解答
2022-03-21 10:56