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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-06 16:32

你好,直接做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項就可以到月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?

花開花落 追問

2022-04-06 16:35

沒有申報

花開花落 追問

2022-04-06 16:35

這筆是對賬發(fā)現(xiàn)的

郭老師 解答

2022-04-06 16:40

那你的增值稅需要去修改之前的。

花開花落 追問

2022-04-06 16:57

就是要繳稅么

花開花落 追問

2022-04-06 16:58

賬務(wù)是直接記應(yīng)交,月末轉(zhuǎn)未交增值稅么

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

您是一般納稅人嗎?如果是的話,銷項減去進項需要補稅的。

花開花落 追問

2022-04-06 17:11

是一般納稅人

郭老師 解答

2022-04-06 17:25

那就是銷項減去進項,按這個來交增值稅。

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你好,直接做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項就可以到月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-05-18 11:50:06
您好,還有一筆的,借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配——未分配利潤的
2022-07-07 21:23:57
同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。
2022-03-21 10:29:22
你現(xiàn)在指的是哪一筆做錯了?你前面的處理就是確認收入,又把收入沖減了,你現(xiàn)在覺得是哪里錯了?
2022-03-21 10:16:43
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