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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-22 16:05

資產負債表年報跟審計報告不一致,不會有問題

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“應收賬款”項目,應根據“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內填列。 “應付賬款”項目,應根據“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產負債表中,用負數金額表示應收賬款和應付賬款。
2022-02-11 15:34:55
資產負債表年報跟審計報告不一致,不會有問題
2022-03-22 16:05:30
是按利潤表的負數來填
2022-01-11 11:25:32
你好! 1..借 利潤分配-未分 貸 應付股利 2..借 應付股利 貸 銀行存款
2018-10-06 15:12:44
你好,不要調整了,你要調整的話,和你去年12月末就不一樣了。
2025-02-13 08:34:29
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