船上廚房用電磁爐、船上用毛巾、洗衣服、肥皂,船 問
可以開專票,但屬于職工集體福利,進項稅不能抵扣,需做進項轉出。 答
老師好,公司給個人付款付多了,現在付多的部分,我們 問
您好,公司給誰付的錢呢? 答
給員工租的宿舍,不管對方開的是中介費發票還是租 問
你好是的你說的是正確的,都屬于福利費 答
建筑公司,一般納稅人,去年12月按合同暫估了成本,到 問
同學,你好 是需要的 答
供應商A由于員工工傷死亡被告上法院,其賬戶被凍結 問
同學,你好 是可以的 答


想請問一下:以前年度有少記成本的情況,調整以前年度損益,所得稅這塊怎么處理? 比如18年我們匯算清繳,小微企業10%的稅率優惠后,應交5萬季度預交了4萬,匯算清繳補交1萬。現在發現18年少記成本20萬,應交所得稅應該借2萬嗎?就是我不確定這個以前年度損益調整,對所得稅影響受不受當年匯算清繳應交或者補繳金額限制。
答: 你好1. 少做成本的 補做成本 會減少利潤; 但是你需要去修改當年的年度財報和 年度匯算表 就可以的; 到時做 比如你做了成本 減少利潤 有退稅的; 做退稅分錄即可
2021年匯算清繳補交了4.81元企業所得稅,但是沒有做到以前年度損益調整,導致2022年匯算清繳中,企業所得稅表帶出需要退4.81元,怎么辦?需要怎么調整呢?
答: 不會吧,利潤4.81,稅金退4.81?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年22年補交匯算清繳分錄應該是借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整寫成借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調整現在如何更正
答: 你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?










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