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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-23 09:46

你好
付款的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款
取得發票的時候,借:固定資產,貸:預付賬款 

v7喜 追問

2022-03-23 10:22

預付賬款不是房子原值哦!怎么沖回預付呢!

鄒老師 解答

2022-03-23 10:28

你好
付款的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款
取得發票的時候,借:固定資產,貸:預付賬款 
不敢預付賬款是不是與房產原值相等,都是這樣處理啊 

v7喜 追問

2022-03-23 10:29

那算完原值應該怎么處理呢!這個不需要折舊的嗎?

鄒老師 解答

2022-03-23 10:32

你好,算完原值,這個是什么意思
計入固定資產核算,需要計提折舊的 

v7喜 追問

2022-03-23 10:33

之前會計記的賬記入帳里面的固定資產!全部是按照原職入帳的!

鄒老師 解答

2022-03-23 10:35

你好,后面正常計提折舊就是了啊

v7喜 追問

2022-03-23 10:41

折舊按照房產原值折舊是吧!做賬按照發票入賬!

鄒老師 解答

2022-03-23 10:43

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好 付款的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發票的時候,借:固定資產,貸:預付賬款?
2022-03-23 09:46:31
同學您好,一起攤銷進費用就可以,未到期的掛長攤
2022-03-31 18:20:24
你好!你之前有入賬過嗎?
2023-10-19 16:16:06
應該錄入檢測費用為支出,會計分錄應該如下: 1. 借:應付賬款(貸方) 2. 貸:檢測費用(借方)
2023-02-27 10:29:23
同學你好,如果很確定是購買禮品是發放給職工,專票不能抵扣 會計分錄: 借:庫存商品 貸:銀行存款或者現金 發放給員工的會計分錄: 借:管理費用 貸:應付職工福利-非貨幣福利 借:應付職工福利-非貨幣福利 貸:庫存商品
2022-03-25 16:12:22
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