貨物3月5日收到,發票3月29日收到,那么發票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數和從業人數是一樣 問
您好,參保人數就是繳納社保的人數 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務調整事項導致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現要求補開發票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區成立了業委會,業委會去稅務登 問
同學,你好 業委會進行稅務登記時,會計制度備案應選擇《民間非營利組織會計制度》 答


是這樣的,我剛接手一家去年新開設的公司,公司一直沒有財務,所以只給外賬公司的人做了外賬,內賬一直沒有做,現在老板的意思是他新買一個財務系統,讓我把去年的內賬補上,出具報表等等 請問下,我現在該收集哪些數據呢?該怎么著手去工作 有老師回復說 那你就盤點數據 ; 你比如4月建賬; 你就盤點截止到3月末 所有的 期末數據 比如庫存商品 ;固定資產; 應交稅費 實收資本。 應收賬款。 應付賬款。 銀行存款。 庫存現金等明細 那去年度沒做的賬呢,怎么補?、?
答: 你好;? ?你首先要清楚之前的? 期末數據才能建賬的;如果什么都不知道? 就沒法處理的 ;? 你 去看看21年1月建賬 ;? ?你是21年新開的公司 是幾月開始成立的???
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應交稅費 貸應付賬款 本月支付時 借應付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應付職工應酬 貸應收賬款 銀行存款 應交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
答: 借應收賬款 借管理費用,負數 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
被掛靠方:1、內賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):借:主營業務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業務老師才能給您回答









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