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送心意

辛夷老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-23 22:52

有重新支付,我在3月份收到發票付款的時候做的是,借:管理費用 貸:應付賬款 借應付帳款 貸:銀行存款,6月的時候收到退款,做的是借:銀行存款 貸:應付帳款

追問

2022-03-23 22:53

在退回的當月又轉出去了

追問

2022-03-23 22:56

轉出去沒有做賬吶,之前的會計做的我也不清楚

追問

2022-03-23 22:57

想知道現在跨年度怎么處理

追問

2022-03-23 23:02

意思我只要做借應付帳款貸銀行存款這個就可以了是嘛?

追問

2022-03-23 23:10

好滴,謝謝老師

辛夷老師 解答

2022-03-23 22:47

您好,對方把錢退回后有重新支付嗎

辛夷老師 解答

2022-03-23 22:54

轉出去的當月沒有做賬嗎,那銀行存款余額怎么對上的呢

辛夷老師 解答

2022-03-23 23:00

退回來當月又轉出去沒有做賬的話,那就只能現在補做了,借應付賬款貸銀行存款

辛夷老師 解答

2022-03-23 23:09

是的,之前沒做的話,銀行存款賬上應該比實際銀行余額多了這筆款,直接補做就可以的

辛夷老師 解答

2022-03-23 23:16

不客氣的,祝您生活愉快!

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相關問題討論
你賬務的話,你得把原來一次性折舊的那個憑證反沖掉,然后重新計提折舊,把原來每個月要折舊的金額重新補提一遍。
2022-03-25 12:46:57
你好, 金額不大,可以一次記入管理費用的 沒有影響的
2020-06-22 10:28:42
那就是不區分資本化和費用化對嗎?
2022-05-01 11:00:41
您好 貸:無形資產 貸方紅字 貸:累計攤銷 貸方藍字
2020-03-02 17:00:07
小企業會計準則規定:“應收及預付款項的壞賬損失應當于實際發生時計入營業外支出,同時沖減應收及預付款項。”不需計提壞賬損失。
2018-03-05 15:37:07
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