

你好,請(qǐng)教個(gè)問題,生產(chǎn)企業(yè)免抵退是先申報(bào)增值稅還是先辦理免抵退?
答: 同學(xué),要先申報(bào)增值稅。
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報(bào)表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
答: 你好,這個(gè)免抵退應(yīng)退稅額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的,不是手工填寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)本月增值稅申報(bào)時(shí)繳納3萬元,本月出口退稅免抵金額是1萬元,因?yàn)槭窍壬陥?bào)增值稅后申報(bào)出口退稅,那么這個(gè)免抵的1萬元會(huì)在下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)少交1萬元增值稅嗎
答: 不會(huì)。免抵的 1 萬元是出口進(jìn)項(xiàng)抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)的確認(rèn)金額,不是下期抵稅額度,不直接沖減下月增值稅,僅作為附加稅費(fèi)的計(jì)稅基數(shù)。








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2022-03-24 15:56
林木老師 解答
2022-03-24 15:57
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