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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-25 09:59

同學你好
你們做代收代付的就可以

淑淑淑淑女范???? 追問

2022-03-25 10:06

具體會計分錄應該怎么寫

樸老師 解答

2022-03-25 10:21

同學你好
借其他應收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸應收賬款

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相關問題討論
同學你好 你們做代收代付的就可以
2022-03-25 09:59:35
你好,你們只管著交社保,不管著發工資嗎?
2022-03-10 09:22:08
你好? ? ? ?用工單位來 承擔社保? ; 你現在是做 勞務派遣公司的? 社保做 :借銀行存款貸其他應付款 ;? ? ? 借其他應付款貸銀行存款 。?
2022-03-10 09:40:48
你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉到未交增值稅就可以了
2022-01-03 16:26:46
那你這邊就是借主營業務成本貸應付職工薪酬。繳納社保的手續,借應付職工薪酬,同時借其他應收款貸銀行存款。
2022-03-24 23:28:59
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