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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-03-26 05:21

你好!
先做分錄沖減以前的銷售分錄:
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
(金額用負數表示)

蔣飛老師 解答

2022-03-26 05:21

然后再根據發票做賬:
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
(金額用正數)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 先做分錄沖減以前的銷售分錄: 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) (金額用負數表示)
2022-03-26 05:21:03
你好,單位是銷售方嗎?如果是的話,借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數, 然后重新開的話,做正數收入就可以。
2022-01-15 15:31:45
借:應付賬款 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-08-20 10:37:28
你好,按上月專票會計分錄做相反會計分錄,
2020-06-14 22:38:40
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。
2020-06-15 11:50:58
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