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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-03-27 15:44

你好 借 銀行存款  貸 原材料

過兒 追問

2022-03-27 15:51

我們付款直接扣了,所以沒有銀行存款

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 15:51

你好 ,那就原材料直接按你們付多少就記多少就可以了。

過兒 追問

2022-03-27 15:54

原材料對方開票是直接按照始發站的裝貨數量結算的,但運輸過程有5噸非合理損耗,運輸公司給予扣款之后付了運費。整個過程會計分錄說一下,謝謝。

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 15:56

你好,那同學需要對方發票重開,不然原材料還是需要按原來的金額來入。

過兒 追問

2022-03-27 16:00

主要非合理損耗怎么處理?

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 16:05

你好,非合理損耗有賠償的話是不計入原材料成本的,但是這里沒有紅字發票就不能沖減成本。只能計入營業外收入。

過兒 追問

2022-03-27 16:08

對方按照出貨數量開票,合同已經約定好了,不能更改

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 16:10

你好,那同學把賠償款計入營業外收入科目。

過兒 追問

2022-03-27 16:11

貸:營業外收入?借啥?

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 16:13

你好 借 原材料  貸 銀行存款 營業外收入

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借:存貨 176991.15? ?? ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項23008.95 貸:銀行存款200000 賠償按正常的銷售記賬即可,因為你是按售價賠償 借:銀行存款 11500 ? ? ?貸:主營業務收入 10176.99 ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項1323.01 結轉銷售成本 借:主營業務成本 8849.56 貸:庫存商品8849.56
2022-03-27 16:45:55
你好 借 銀行存款 貸 原材料
2022-03-27 15:44:45
您好,正常入庫100,出售5
2022-03-27 16:21:52
應當將貨物損耗按當時市場銷售價,分別計入庫存賬戶和運輸費用賬戶,完成抵銷處理。
2023-03-16 11:40:31
借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)?? ? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)?? ? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額) 借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)?? ? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)?? ? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額) 借:營業外支出? ?4500元(清理凈損失)?? ? 貸:固定資產清理? ?4500元 借:固定資產清理 ? 20000元 ? ? ?累計折舊 ? ? ? 20000元 ? ?貸:固定資產 ? ? ? 40000元 ? ? 借:銀行存款/其他應收款 ? 15500元 ? ?貸:固定資產清理 ? ? ? ?15500元 ? ? 借:營業外支出 ? 4500元 ? ?貸:固定資產清理 ? 4500元
2024-06-17 17:16:52
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