老師好!購進貨物100噸(廠家已經按照100噸開票),有5噸屬于非正常損耗,運輸公司已經給予賠償,按照市場銷售價賠償的(進價2000元,按照市場銷售價2300元賠償),整個會計分錄怎么做?謝謝

過兒
于2022-03-27 16:35 發布 ??1269次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-03-27 16:45
借:存貨 176991.15
應交稅費-增值稅-進項23008.95
貸:銀行存款200000
賠償按正常的銷售記賬即可,因為你是按售價賠償
借:銀行存款 11500
貸:主營業務收入 10176.99
應交稅費-增值稅-銷項1323.01
結轉銷售成本
借:主營業務成本 8849.56
貸:庫存商品8849.56
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借:存貨 176991.15? ??
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項23008.95
貸:銀行存款200000
賠償按正常的銷售記賬即可,因為你是按售價賠償
借:銀行存款 11500
? ? ?貸:主營業務收入 10176.99
? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項1323.01
結轉銷售成本
借:主營業務成本 8849.56
貸:庫存商品8849.56
2022-03-27 16:45:55
你好 借 銀行存款 貸 原材料
2022-03-27 15:44:45
您好,正常入庫100,出售5
2022-03-27 16:21:52
應當將貨物損耗按當時市場銷售價,分別計入庫存賬戶和運輸費用賬戶,完成抵銷處理。
2023-03-16 11:40:31
借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)??
? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)??
? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額)
借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)??
? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)??
? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額)
借:營業外支出? ?4500元(清理凈損失)??
? 貸:固定資產清理? ?4500元
借:固定資產清理 ? 20000元 ?
? ?累計折舊 ? ? ? 20000元 ?
?貸:固定資產 ? ? ? 40000元 ?
?
借:銀行存款/其他應收款 ? 15500元 ?
?貸:固定資產清理 ? ? ? ?15500元 ?
?
借:營業外支出 ? 4500元 ?
?貸:固定資產清理 ? 4500元
2024-06-17 17:16:52
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