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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-27 16:45

借:存貨 176991.15    
      應交稅費-增值稅-進項23008.95
貸:銀行存款200000
賠償按正常的銷售記賬即可,因為你是按售價賠償
借:銀行存款 11500
     貸:主營業務收入 10176.99
           應交稅費-增值稅-銷項1323.01
結轉銷售成本
借:主營業務成本 8849.56
貸:庫存商品8849.56

過兒 追問

2022-03-27 16:48

結算運輸費,直接扣掉了。

過兒 追問

2022-03-27 16:49

沒有銀行存款,借方走啥科目?

過兒 追問

2022-03-27 16:50

非正常損耗噸噸數,不用從庫存商品減出去嗎?

家權老師 解答

2022-03-27 16:54

借:存貨 168141.59    
      待處理流動資產損溢 8849.56
      應交稅費-增值稅-進項23008.95
貸:銀行存款200000
那就是
借:營業外支出 10000
貸:待處理流動資產損溢 8849.56
       應交稅費-增值稅-進項轉出1150.44

過兒 追問

2022-03-27 17:06

又走成營業外支出了?

家權老師 解答

2022-03-27 22:13

是的哈,你不是直接扣了,沒有另外收錢的嗎?

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借:存貨 176991.15? ?? ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項23008.95 貸:銀行存款200000 賠償按正常的銷售記賬即可,因為你是按售價賠償 借:銀行存款 11500 ? ? ?貸:主營業務收入 10176.99 ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項1323.01 結轉銷售成本 借:主營業務成本 8849.56 貸:庫存商品8849.56
2022-03-27 16:45:55
你好 借 銀行存款 貸 原材料
2022-03-27 15:44:45
您好,正常入庫100,出售5
2022-03-27 16:21:52
應當將貨物損耗按當時市場銷售價,分別計入庫存賬戶和運輸費用賬戶,完成抵銷處理。
2023-03-16 11:40:31
借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)?? ? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)?? ? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額) 借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)?? ? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)?? ? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額) 借:營業外支出? ?4500元(清理凈損失)?? ? 貸:固定資產清理? ?4500元 借:固定資產清理 ? 20000元 ? ? ?累計折舊 ? ? ? 20000元 ? ?貸:固定資產 ? ? ? 40000元 ? ? 借:銀行存款/其他應收款 ? 15500元 ? ?貸:固定資產清理 ? ? ? ?15500元 ? ? 借:營業外支出 ? 4500元 ? ?貸:固定資產清理 ? 4500元
2024-06-17 17:16:52
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