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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-28 11:29

同學(xué)你好
消費(fèi)稅有三種計(jì)稅方法
1,從價(jià)計(jì)征;按不含增值稅的銷售額為據(jù)
2,從量計(jì)征;按銷售數(shù)量交稅
3;復(fù)合計(jì)征;就是價(jià)格和數(shù)量都交稅

機(jī)智的手鏈 追問(wèn)

2022-03-28 11:29

好的謝謝

立紅老師 解答

2022-03-28 11:33

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快 ;

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(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為: 585+845=1430萬(wàn)元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為: 應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬(wàn)元 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬(wàn)元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 增值稅銷項(xiàng)稅額為:0 應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬(wàn)元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 60×5%=3萬(wàn)元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬(wàn)元
2023-12-31 11:42:57
1)甲企業(yè)5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=1300×40%×5%=26萬(wàn)元。 (2)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=50÷(1+13%)×5%=2.27萬(wàn)元。 (3)業(yè)務(wù)(3)的消費(fèi)稅納稅義務(wù)人是丙企業(yè),因?yàn)槭芡蟹郊灼髽I(yè)以自己名義購(gòu)入原材料并銷售,因此不是消費(fèi)稅的納稅義務(wù)人。業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=40×5%=2萬(wàn)元。 (4)甲企業(yè)最晚應(yīng)在6月10日前申報(bào)繳納消費(fèi)稅。
2023-12-31 11:43:51
同學(xué)你好,是需要繳消費(fèi)稅的;按不含增值稅的售價(jià)*10%
2022-03-29 18:05:04
你好,是生產(chǎn)的啤酒對(duì)外銷售,還是購(gòu)進(jìn)之后對(duì)外銷售呢??
2022-03-29 18:03:57
意思是積計(jì)提消費(fèi)稅嗎?
2022-01-07 11:18:10
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