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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-03-30 09:21

你好,你是就更正負數這筆了嗎沒有開藍字發票

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-30 09:55

對方開了

佟老師 解答

2022-03-30 10:23

那你紅字和藍字發票賬務都處理了嗎

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-30 10:44

處理了,但年末結轉應交稅金明細時,應交稅金轉出未交增值稅負著藍字發票數

佟老師 解答

2022-03-30 11:26

那不對啊,應該是一正一負抵了,不應該出現問題,你把分錄寫上面我看看

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-30 16:30

老師好,想問問老師年末應交稅費的帳務處理

佟老師 解答

2022-03-30 16:33

你上面照片都是虛的我看不清上面的分錄

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-30 16:39

想問問老師年末應交稅費的帳務處理

佟老師 解答

2022-03-30 16:43

你是要我做3-5月份補繳分錄,你是7月份收到紅字發票了嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你是就更正負數這筆了嗎沒有開藍字發票
2022-03-30 09:21:33
你好,這里是進項稅額,而不是進項稅額轉出 進項稅額可以是貸方正數,也可以是借方負數,這兩種方式都是可以的?
2022-03-13 15:33:21
你好; 負數 是可能留抵了進項稅或者 多繳納了稅費產生的。 正常的
2022-01-18 11:48:15
負數就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
您好 請問您開具的發票么?怎么貸方是庫存商品 么有主營業務收入嗎?
2022-04-07 20:04:33
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