

請問我是出納,財務借入備用金統一開支,但下面有兩個部門,要分開核算,那這筆備用金我如何做帳呢
答: 借其他應收款 貸庫存現金
請問我是出納,財務借入備用金統一開支,但下面有兩個部門,要分開核算,那這筆備用金我如何做帳呢
答: 大家都需要按照會計本位制的規(guī)定,把借方時對應的科目計入借方,把貸方時對應的科目計入貸方,然后再給兩個部門各開一張科目明細賬,按照一部分用支出來作為一部分的借方,還一部分當作一部分的貸方,形成借貸平衡,幫助你完成這個計算過程。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司取備用金可以不用支票,直接用公司網銀打出納帳戶上嗎
答: 您好 可以用公司網銀打出納帳戶上 借:其他應收款-出納 貸:銀行存款






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楊明華 追問
2022-03-30 12:35
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