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粗心的寒風
于2022-03-31 14:57 發布 ??1176次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-31 15:02
你好,當時的分錄怎么做的?
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錯把應付賬款計入了在建工程,怎么調賬
答: 你好,當時的分錄怎么做的?
答: 老師:你需要把應付賬款和在建工程的賬戶進行分拆,然后分別進行調賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。之前有張憑證把專票當普票入賬了,請問該怎么調整呢? 以前的分錄是 借:在建工程 貸:應付賬款 我的理解是做筆相反的分錄沖銷了,再做一筆正確的。
答: 同學,你好 你的理解正確
雙方單位簽訂設計合同,我單位已收部分發票,已付部分款,合同剩余款未收發票,未付款。對于剩余未付無票的部分金額,我單位做入“在建工程”和掛“應付賬款”嗎
討論
老師,咱們有臺電腦之前入庫的時候掛了應付賬款的,這個電腦是給在建工程用的,然后現在為了沖應付賬款,做了一筆分錄是借應付賬款貸在建工程,這樣可以嗎?
老師好!現在公司有一筆前期預付款,付款做賬時:借:在建工程 貸:應付賬款。現在情況是票到貨未到,供應部門在ERP系統上傳數據,生產憑證是借:原材料 應交進項 貸:應付賬款。現在想把原材料這部分轉到在建工程,請問老師賬務如何處理,才能在ERP系統中實現總賬與業務賬數據沒有差額。
未簽訂設計合同,預計金額較大,對方方案已提交,在完善階段,還未審計。我方未收到發票,沒付款。這種情況能按照預計約定總金額計入“在建工程”“應付賬款”科目嗎
在建工程可以掛應付賬款嗎?還是掛預付賬款?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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