

老師你好,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),上月做了一筆無票收入,借:庫存商品1050 貸:主營業(yè)務收入-無票收入1050沒有確認增值稅,3月想把這筆無票收入銷項稅額確認并申報,怎么做分錄
答: 你好,你這個借方是不是不對?怎么是借庫存商品?應該是庫存現(xiàn)金吧?
一般商貿(mào)企業(yè)是收到發(fā)票確定主營業(yè)務收入或主營業(yè)務成本嗎
答: 你好,你發(fā)貨和開發(fā)票的時間差異很大嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,制造業(yè),當月已銷售未開票的,做借 應收賬款貸主營業(yè)務收入-無票收入 貸銷項稅。次月開票后沖紅,然后重新做 借應收賬款貸主營收入-開票收入貸銷項稅額。這樣導致每個月的銷項稅額都有余額,內(nèi)賬怎么做銷項稅額跟實際的銷項進項一致
答: 你好,你紅沖了應該是借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以。








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